11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 14.310
-13,47 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13,47 €
61,98%
-8,20 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8,20 €
37,71%
0,03 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,03 €
0,16%
-0,03 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,03 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -13,47 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8,20 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,03 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,03 €
  • Summe
    -21,67 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,03 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-21,70 €
20: Verwaltungsergebnis
-21,67 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-21,67 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-21,67 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-21,67 €