42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten
Haushaltsdiagramm
114.320 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
114.320 €
78,96%
20.000 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
20.000 €
13,81%
7.400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.400 €
5,11%
3.055 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
3.055 €
2,11%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 144.775 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -137.403 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -174.790,04 € | 
| 14: Abschreibungen | -114.408 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -35.500 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -462.101,04 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -317.326,04 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -317.326,04 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -317.326,04 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -317.326,04 € |