11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
Haushaltsdiagramm
139.920 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
139.920 €
93,59%
8.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
8.000 €
5,35%
1.590 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.590 €
1,06%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 149.510 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -224.627 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | -346.600 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.915 € | 
| 14: Abschreibungen | 0 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -615.142 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -465.632 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -465.632 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -465.632 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -465.632 € |