36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
4.688 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
4.688 €
97,91%
100 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
100 €
2,09%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.788 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -67.089 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.091 € |
14: Abschreibungen | -25.405 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -600 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -163.185 € |
20: Verwaltungsergebnis | -158.397 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -158.397 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -158.397 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -158.397 € |