11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
Haushaltsdiagramm
-346.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-346.600 €
45,33%
-224.627 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-224.627 €
29,38%
139.920 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
139.920 €
18,30%
-43.915 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.915 €
5,74%
8.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
8.000 €
1,05%
1.590 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.590 €
0,21%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 149.510 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -615.142 € |
20: Verwaltungsergebnis | -465.632 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -465.632 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -465.632 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -465.632 € |