11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
Haushaltsdiagramm
-312.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-312.700 €
40,23%
-285.668 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-285.668 €
36,75%
137.220 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
137.220 €
17,65%
-23.244 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-23.244 €
2,99%
13.490 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
13.490 €
1,74%
5.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.000 €
0,64%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 155.710 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -621.612 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -465.902 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -465.902 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -465.902 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -465.902 € |