55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Haushaltsdiagramm

-102.167,62 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-102.167,62 €
53,94%
-55.573 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-55.573 €
29,34%
-29.448 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-29.448 €
15,55%
-2.160 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.160 €
1,14%
-60 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-60 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -102.167,62 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -55.573 €
  • 14 Abschreibungen
    -29.448 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.160 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -60 €
  • Summe
    -189.408,62 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
12.420 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-189.408,62 €
20: Verwaltungsergebnis
-176.988,62 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-176.988,62 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-176.988,62 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-227.990 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-227.990 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-404.978,62 €