36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-81.152,58 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-81.152,58 €
-56.938 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-56.938 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 100 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -138.190,58 € |
20: Verwaltungsergebnis | -138.090,58 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -138.090,58 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -138.090,58 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -81.295 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -219.385,58 € |