36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-40.290 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40.290 €
54,88%
-31.332 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.332 €
42,68%
-1.193 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.193 €
1,63%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,82%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -73.415 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -73.315 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| Ordentliches Ergebnis | |
| 24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 100 € | 
| 25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -73.415 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -73.315 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -73.315 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.560 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -77.875 € |