36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-73.315 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-73.315 €
-50.538 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-50.538 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € | 
| Ordentliche Aufwendungen | |
| 11: Personalaufwendungen | -49.389 € | 
| 12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | 
| 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.390 € | 
| 14: Abschreibungen | -14.574 € | 
| 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -600 € | 
| 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 17: Transferaufwendungen | 0 € | 
| 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -123.953 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -123.853 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -123.853 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -123.853 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -81.295 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -205.148 € |