11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-328.455 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-328.455 €
44,61%
-263.690 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-263.690 €
35,82%
77.490 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
77.490 €
10,53%
-47.975 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-47.975 €
6,52%
18.062 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
18.062 €
2,45%
450 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
450 €
0,06%
120 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 96.122 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -640.120 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -543.998 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -543.998 € | 
| Außerordentliches Ergebnis | |
| 27: Außerordentliche Erträge | 0 € | 
| 28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -543.998 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -46.955 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -590.953 € |