11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsdiagramm

-328.455 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-328.455 €
44,61%
-263.690 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-263.690 €
35,82%
77.490 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
77.490 €
10,53%
-47.975 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-47.975 €
6,52%
18.062 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
18.062 €
2,45%
450 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
450 €
0,06%
120 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -328.455 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -263.690 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    77.490 €
  • 14 Abschreibungen
    -47.975 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    18.062 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    450 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    120 €
  • Summe
    -543.998 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
96.122 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-640.120 €
20: Verwaltungsergebnis
-543.998 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-543.998 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-543.998 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-46.955 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-590.953 €