11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

6.010 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.010 €
98,36%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
1,64%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.010 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    100 €
  • Summe
    6.110 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.010 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
100 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.110 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-262.292 €
20: Verwaltungsergebnis
-256.182 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-256.182 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-256.182 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-256.182 €