36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger
Haushaltsdiagramm
-2.395.228,01 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.395.228,01 €
80,26%
375.104 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
375.104 €
12,57%
-173.900,95 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-173.900,95 €
5,83%
-33.074 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-33.074 €
1,11%
-6.503 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.503 €
0,22%
360 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
360 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 375.464 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -2.608.705,96 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -2.233.241,96 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -2.233.241,96 € | 
| Außerordentliches Ergebnis | |
| 27: Außerordentliche Erträge | 0 € | 
| 28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -2.233.241,96 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.233.241,96 € |