11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-389.006 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-389.006 €
53,92%
-274.093 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-274.093 €
37,99%
-58.350 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-58.350 €
8,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 77.490 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 18.062 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.170 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 97.842 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -721.449 € |
20: Verwaltungsergebnis | -623.607 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -623.607 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -623.607 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -623.607 € |