55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen
Haushaltsdiagramm
-102.167,62 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-102.167,62 €
53,94%
-55.573 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-55.573 €
29,34%
-29.448 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-29.448 €
15,55%
-2.160 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.160 €
1,14%
-60 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-60 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 10.220 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.200 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 12.420 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -189.408,62 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -176.988,62 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -176.988,62 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -176.988,62 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -227.990 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -404.978,62 € |