36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-49.018,58 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-49.018,58 €
60,25%
-30.690 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-30.690 €
37,72%
-944 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-944 €
1,16%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,74%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -30.690 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.018,58 € |
14: Abschreibungen | -944 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -600 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -81.252,58 € |
20: Verwaltungsergebnis | -81.152,58 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -81.152,58 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -81.152,58 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.560 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -85.712,58 € |