36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-49.018,58 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-49.018,58 €
60,33%
-30.690 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-30.690 €
37,77%
-944 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-944 €
1,16%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,74%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -81.252,58 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -81.152,58 € | 
| Finanzergebnis | |
| 21: Finanzerträge | 0 € | 
| 22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -81.152,58 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -81.152,58 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.560 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -85.712,58 € |