36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-81.152,58 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
-81.152,58 €
-56.938 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
-56.938 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
100 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-56.628 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.291,58 €
14: Abschreibungen
-9.671 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-138.190,58 €
20: Verwaltungsergebnis
-138.090,58 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-138.090,58 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-138.090,58 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-81.295 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-219.385,58 €