12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Haushaltsdiagramm

-93.865 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-93.865 €
46,78%
62.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
62.000 €
30,90%
-32.952 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-32.952 €
16,42%
-8.665 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.665 €
4,32%
3.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.000 €
1,50%
-170 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-170 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -93.865 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    62.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -32.952 €
  • 14 Abschreibungen
    -8.665 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    3.000 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -170 €
  • Summe
    -70.652 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
65.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-135.652 €
20: Verwaltungsergebnis
-70.652 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
65.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-135.652 €
26: Ordentliches Ergebnis
-70.652 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-70.652 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-125 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-70.777 €