11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsdiagramm

-313.304 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-313.304 €
42,63%
-305.362,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-305.362,02 €
41,55%
77.490 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
77.490 €
10,54%
-38.112 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-38.112 €
5,19%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,07%
120 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -313.304 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -305.362,02 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    77.490 €
  • 14 Abschreibungen
    -38.112 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    550 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    120 €
  • Summe
    -578.618,02 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
78.160 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-656.778,02 €
20: Verwaltungsergebnis
-578.618,02 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-578.618,02 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-578.618,02 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-46.955 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-625.573,02 €