11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Haushaltsdiagramm
-313.304 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-313.304 €
42,63%
-305.362,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-305.362,02 €
41,55%
77.490 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
77.490 €
10,54%
-38.112 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-38.112 €
5,19%
550 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
550 €
0,07%
120 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
120 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 78.160 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -656.778,02 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -578.618,02 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -578.618,02 € | 
| Außerordentliches Ergebnis | |
| 27: Außerordentliche Erträge | 0 € | 
| 28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -578.618,02 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -46.955 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -625.573,02 € |