11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.880
-12,24 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12,24 €
63,31%
-6,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,54 €
33,82%
0,43 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,43 €
2,24%
-0,08 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,08 €
0,40%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
0,19%
0,01 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,01 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -12,24 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6,54 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,43 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,08 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,04 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,01 €
  • Summe
    -18,46 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,44 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-18,90 €
20: Verwaltungsergebnis
-18,46 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-18,46 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-18,46 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-18,46 €