11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-12,24 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12,24 €
63,31%
-6,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,54 €
33,82%
0,43 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,43 €
2,24%
-0,08 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,08 €
0,40%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
0,19%
0,01 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,01 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,44 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -18,90 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -18,46 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| Ordentliches Ergebnis | |
| 24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 0,44 € | 
| 25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -18,90 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -18,46 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -18,46 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18,46 € |