36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-31.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.350 €
50,03%
-29.395 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-29.395 €
46,91%
-1.220 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.220 €
1,95%
-600 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-600 €
0,96%
100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
100 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -62.565 € |
20: Verwaltungsergebnis | -62.465 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 100 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -62.565 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -62.465 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -62.465 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.560 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.025 € |