36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
2.290 €
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
2.290 €
95,82%
100 €
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
100 €
4,18%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 2.290 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 100 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.390 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -125.270 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -122.880 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -122.880 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -122.880 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -81.295 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -204.175 € |