11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-169.640 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-169.640 €
63,45%
-95.385 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-95.385 €
35,68%
-1.250 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.250 €
0,47%
-1.085 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.085 €
0,41%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| Ordentliche Erträge | |
| 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € | 
| 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.010 € | 
| 04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € | 
| 05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € | 
| 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € | 
| 08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € | 
| 09: Sonstige ordentliche Erträge | 500 € | 
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.510 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -267.360 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -260.850 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -260.850 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -260.850 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -260.850 € |