11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 14.218
-13,57 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-13,57 €
57,76%
-9,82 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9,82 €
41,80%
-0,07 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,07 €
0,28%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -13,57 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -9,82 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,07 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,04 €
  • Summe
    -23,49 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-23,49 €
20: Verwaltungsergebnis
-23,49 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-23,49 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-23,49 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-23,49 €