11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 14.253
-12,30 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12,30 €
66,49%
-6,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,16 €
33,32%
-0,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,04 €
0,19%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -12,30 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6,16 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,04 €
  • Summe
    -18,50 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-18,50 €
20: Verwaltungsergebnis
-18,50 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-18,50 €
26: Ordentliches Ergebnis
-18,50 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-18,50 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-18,50 €