11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Haushaltsdiagramm
-12,22 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12,22 €
61,94%
-6,87 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,87 €
34,83%
0,43 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,43 €
2,19%
-0,09 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,09 €
0,46%
-0,08 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,08 €
0,40%
0,04 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,04 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag | 
|---|---|
| 10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,47 € | 
| 19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -19,26 € | 
| 20: Verwaltungsergebnis | -18,79 € | 
| 23: Finanzergebnis | 0 € | 
| Ordentliches Ergebnis | |
| 24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 0,47 € | 
| 25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -19,26 € | 
| 26: Ordentliches Ergebnis | -18,79 € | 
| 29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 
| 30: Jahresergebnis | -18,79 € | 
| 33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 
| 34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18,79 € |